Таможенная пошлина расчет рб

Расчёт таможенных платежей: формула, пример

Таможенная пошлина расчет рб

Новички ВЭД очень часто поддаются соблазну и необдуманно заключают сделки, глядя лишь на привлекательную разницу между ценой закупки и продажи.

В результате не все операции имеют ожидаемой коммерческой эффективности из-за неучтенных таможенных платежей, которые могут существенно увеличить конечную стоимость продукции и соответственно уменьшить прибыль.

Поэтому ещё на этапе планирования внешнеэкономической сделки важно правильно выполнить расчёт таможенных платежей.

Что такое таможенные платежи и как их посчитать?

Импортная/ввозная и экспортная/вывозная пошлины, акциз, НДС, таможенные сборы — затраты, которые принято называть общим термином «таможенные платежи».

В зависимости от кода товара и направления внешнеэкономической операции (импорт/экспорт) вместе с ценой склада и доставкой таможенные платежи ложатся на конечную стоимость закупаемой/реализуемой продукции.

  • Импортер платит: таможенные сборы, ввозную пошлину, акциз (для подакцизного товара) и НДС (если он не нулевой).
  • Экспортер платит: обычно таможенный платежи ограничиваются сбором за оформление. Кроме тех случаев, когда вывозимая продукция попадает в категорию товаров, облагаемых экспортными пошлинами. В помощь начинающему экспортёру мы опубликовали документы на экспорт товара на нашем сайте.

В группе риска:

  • товары, вывоз которых считается государством мало желательным (товар имеет большой спрос внутри страны, например, промышленный лес);
  • товары, всегда востребованные на мировом рынке (присутствие дополнительного платежа в пользу государства не умаляет спрос на этот уникальный товар, например, дальневосточные осетровые).

Чтобы выполнить исчисление таможенных платежей сначала необходимо самим, или при помощи брокера, узнать код ТН ВЭД. В неоднозначных случаях можно сделать официальный запрос на таможню и они определят код товара по предоставленному описанию. Перечень и описание таможенных услуг доступны в специальном разделе нашего ресурса.

Расчёт платежей по коду ТН ВЭД

Почему код так важен?

С кодом на руках мы можем:

  • рассчитать номинальные таможенные платежи;
  • получить информацию о необходимости дополнительных сертификатов/разрешений на ввоз/вывоз товара;
  • узнать, является ли товар подакцизным;
  • подлежит ли уплате экспортной пошлины;

Зная код и страну происхождения, мы можем:

  • посмотреть, есть ли по товару преференции (льготные ставки)

Если по стране есть преференции (пониженные ставки), то необходимо запросить у поставщика подтверждение страны происхождения, чтобы уменьшить пошлину.

Таможенная пошлина

Это обязательный платёж, взимаемый с декларанта при пересечении товаром границы.

Таможенные пошлины в зависимости от типов ставок бывают:

  • Адвалорные, т.е. исчисляются в процентах от таможенной (контрактной) стоимости (например, плиты ДСП, код 4411949000, ставка составляет 7,5%);
  • Специфические, т.е. исчисляются в денежном отношении за единицу товара (например, ковры, код 5703201209, ставка составляет 0,25 Евро/м2);
  • Комбинированные (например, трикотаж код 6103290009 ставка 10 % , но не менее 1,88 Евро/кг).

Размер ставки зависит от кода товара и страны происхождения. Ставки регулярно пересматриваются. По отдельным группам товаров иногда вводятся специальные условия, подразумевающие понижение, повышение или отмену ставок. Перечень товаров, по которым устанавливается экспортная таможенная пошлина и их размер закреплен в постановлении ПРФ от 30 августа 2013 г. N 754.

Ставки на таможенные пошлины регулярно пересматриваются.

Акциз

Импортные акцизы распространяются на те же товары, что и при внутреннем товарообороте. Из тех, что у всех на слуху — это алкоголь, табак, автомобили. Более детальный перечень и все ставки акциза указаны в статье 193 Налогового кодекса РФ.

Оплата акциза импортёром производится до факта подачи таможенной декларации на таможню.

При экспорте подакцизных товаров данный тип платежа с экспортера не взимается.

НДС

При вывозе товаров за пределы РФ НДС не начисляется.

Все ввозимые товары попадают под 3 категории в зависимости от распространяющейся на них ставки НДС:

  1. НДС начисляется в полном объёме (18%) – сюда попадает основная масса товара;
  2. Начисляется льготная ставка (10%) — сюда относятся некоторые категории продовольственных товаров и ряд товаров для детей. Детальный перечень указан в п. 2 ст. 164 НК РФ;
  3. Применяется нулевая ставка НДС (0%) — если в страну завозится высокотехничное оборудование, не имеющее отечественных аналогов. Перечень оборудования постоянно меняется. Решение о том, подлежит ли ввозимое оборудование освобождению от уплаты НДС, принимает Минпромторг РФ и фиксирует Кабмин соответствующими постановлениями.

Как произвести расчёт НДС таможенных платежей при импорте?

Расчётная база НДС определяется как сумма таможенной стоимости закупки, таможенной пошлины и акциза, а потом уже из полученной суммы и высчитывается 18% или 10% НДС.

К примеру, инвойсная стоимость товара 1000 дол., доставка до таможенной территории РФ 150 дол., пошлина 7,5%, товар не подакцизный, подлежит оплате НДС 18%.

  • Таможенная стоимость 1000+150 = 1150 дол.
  • Пошлина 1150*7,5%= 86,25 дол.

Базой для начисления НДС будет сумма 1150+86,25=1236,25 дол. В итоге НДС составит 1236,25*18% = 222,53 дол. (в рублях по курсу на день отправки декларации).

Помните, что импортный НДС уплачивается вместе с общими таможенными платежами, то есть до момента отправки декларации на таможню, а не в конце квартала.

Таможенные сборы

Выделенные отдельной группой, но по сути это три совершенно разных платежа:

  1. Сбор за оформление – фиксированная сумма в рублях, которая зависит от стоимости контрактного товара. Минимальный платеж 500 руб., максимальный — 10000 руб. Сбор за оформление оплачивается до момента отправки таможенной декларации вместе с основными таможенными платежами.
  2. Сбор за сопровождение – платёж имеет место, если товар перемещается по стране под таможенным контролем. Обычно эти услуги предоставляет таможенный перевозчик. Как выбрать подходящую компанию, и почему следует спрашивать лицензию у таможенного перевозчика, читайте здесь. Сумма зависит от расстояния и составляет минимум 2000 руб., максимум 6000 руб.
  3. Сбор за хранение — применим, если есть факт таможенного хранения груза. За обычное хранение стоимость владельцы таможенного склада взимают 1 руб. за 100 кг груза. За оборудованные склады (для специальных видов продукции) стоимость хранение в 2 раза выше.

Порядок расчёта таможенных платежей по формуле

Чтобы рассчитать таможенные платежи необходимо знать код товара, его таможенную стоимость и страну происхождения. Можно обратиться к брокеру, а можно сделать расчёт таможенных платежей онлайн калькулятором или даже вручную. Как же посчитать платежи?

  • При экспорте: если товар не включён в перечень, по которому устанавливается экспортная пошлина, то таможенные платежи ограничиваются сбором за оформление (минимальный 500 руб.).
  • При импорте: тоже всё просто, если товары не облагаются пошлинами, акцизами и не подразумевает преференций.

Формула расчёта буквально выглядит так: берём таможенную стоимость товара, прибавляем к ней сбор за оформление и на основании этой суммы считаем НДС. Полученный НДС вместе со сбором за оформление и составят таможенные платежи.

Однако, чтобы перестраховаться, лучше воспользоваться услугами брокера или профессиональным онлайн калькулятором таможенных платежей, где платежи рассчитываются по коду ТН ВЭД.

При экспорте подакцизных товаров данный акциз не взимается.

Пример расчёта

Для полного расчёта необходимо указать код товара, его количество, таможенную стоимость (инвойсная стоимость плюс доставка до таможенной границы РФ) и страну происхождения товара.

Посмотрите видео, содержащее полезную информацию о порядке расчёта таможенных платежей:

Приведём пример расчёта на небольшой партии чилийского вина.

Предположим, нам удалось купить 500 л. вина чилийского происхождения за 2000 дол. уже с доставкой в РФ.

  • Определяем код товара 2204 10 980 1 (вина игристые с фактической концентрацией спирта не менее 8,5 об.%)
  • Справка по товару даёт нам пошлину 15% и акциз в размере 25 руб/л.
  • Вводим все известные данные в калькулятор и получаем результат:
Расходы по таможенной очисткеВиды платежейВ валюте контракта поставкиВ валюте таможенных платежей
Таможенная стоимость товара2000.00 USD138351.00 руб.*
Таможенная пошлина12.5%250.00 USD17193.88 руб.
Акциз25 руб/л — Вина игристые180.70 USD12500.00 руб.
НДС18%437,53 USD30266.08 руб.
Таможенный сбор500 руб.7.23 USD500.00 руб.
Итого — расходы по таможенной очистке875.46 USD60559.96 руб.
*Расчёт произведён по курсу 1 USD = 69.1755 руб.
Страна-контрагентКоэффициент импортной пошлиныКоэффициент импортной пошлины при подтверждении страны происхожденияРежим наибольшего благоприятствования
ЧИЛИ1.000.75Да
  • Из приятных неожиданностей: ставка пошлины для поставок из Чили снижена на 25%, т.е. при подтверждении происхождения товара (обычно сертификатом происхождения) вместо 300 USD будет уплачено только 250.
  • Из малоприятного: таможенный платежи в данном случае увеличили стоимость товара более чем на 40%.

Заблаговременный расчёт таможенных платежей позволяет провести взвешенный финансовый анализ конкретной сделки и способствует более точному планированию бюджета предприятия.

Дополнительные сведения по теме вы найдёте в рубрике «Таможенные платежи».

Источник: https://vedinform.com/customs/payments/raschjot-tamozhennyh-platezhej.html

Калькулятор таможенных платежей за автомобиль онлайн

Таможенная пошлина расчет рб

С 1 января 2017 года в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», принятым Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года №877, вступило в силу требование по оснащению выпускаемых в обращение транспортных средств категории M и N устройством вызова экстренных оперативных служб.

Выдача таможенными органами Российской Федерации паспортов транспортных средств (далее – ПТС) на ввезенные единичные транспортные средства, не оборудованные устройством вызова экстренных оперативных служб, осуществляется после совершения таможенных операций при одновременном представлении в таможенный орган свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства и договора на приобретение устройства, заключенного лицом, ввозящим единичное транспортное средство, на приобретение устройства вызова экстренных оперативных служб.

Рекомендации и комментарии таможенных органов по оформлению «ЭРА-ГЛОНАСС» можно почитать в подборке новостей по растаможке авто.

С рядом изменений, которые произошли в 2019 году в вопросе ввоза импортных автомобилей, у автолюбителей возникают всё новые и новые вопросы. Давайте разберемся с тонкостями: какие затраты ложатся на плательщика и как по-новому рассчитать растаможку авто?

Особенности оформления

Решили стать владельцем импортного автомобиля? Будьте готовы к тому, что первым делом вам придётся доказать свою платёжеспособность, положив гарантийную сумму на депозит.

Если вы не знаете, как рассчитать стоимость растаможки авто, можно положить на счёт приблизительную сумму.

В любом случае неиспользованные денежные средства будут возвращены таможней после полного прохождения пограничного контроля.

Подтверждением того, что вы внесли средства, будет служить расписка и сертификат, выданные Федеральной таможенной службой. С этими документами выехать за границу намного проще.

Также следует обратить внимание, каким способом вы будете ввозить автомобиль: перегонять самостоятельно, сидя за рулём, или использовать контейнерные перевозки.

От этого зависит, понадобиться ли заполнять декларацию ТД-6.

С января 2017 года обязательным условием для ввоза авто через границу ЕАЭС является установка на нем системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Ее необходимо приобрести у АО «ГЛОНАСС», установить в сертифицированном центре, внести информацию о VIN номере и номере кузова и получить сертификат безопасности конструкции транспортного средства в специальной лаборатории.

Документы, которые потребуются

При въезде на территорию России необходимо предъявить немалый пакет бумаг:

  • оригинал документов на авто и их копии (важно полное совпадение данных в паспорте и на кузове, моторе и т.д.);
  • таможенная расписка с сертификатом, выданная до выезда за рубеж;
  • договор страхования на автомобиль;
  • сертификат безопасности «ГЛОНАСС»;
  • таможенная декларация, которую можно подготовить заранее, воспользовавшись онлайн-формой для предварительного заполнения пассажирской таможенной декларации

Страхование имеет большое значение. Отсутствие обязательной страховки может стать весомым аргументом для отказа в пересечении границы, а в некоторых случаях даже грозит штрафом.

Что придётся оплатить при ввозе автомобиля на территорию России

Таможенный сбор

Таможенный сбор — обязательный платеж при перемещении товара через границу, который определяется параметрами этого товара.

Согласно действующему законодательству, при расчёте данного показателя учитывают используемый автомобилем вид топлива, год выпуска транспортного средства (ТС), объем и мощность двигателя.

При наличии этих данных без труда можно узнать, сколько будет стоить растаможка авто.

Уплата пошлины

Ставка таможенной пошлины фиксирована для каждого типа транспортного средства, утверждена Единым таможенным тарифом и другими нормативными актами. Однако процедура оформления – дело ответственное и хлопотное.

Поэтому чаще всего владельцы автотранспортных средств и люди, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, прибегают к услугам таможенных представителей.

И забота о том, как считать растаможку авто, возлагается на специалистов.

Утилизационный сбор

Взимают платёж за утилизацию товара с колесных транспортных средств сотрудники таможни.

Плательщик самостоятельно производит расчёт, уплачивает его на текущий счёт казначейства и предоставляет в уполномоченный орган (для подтверждения правильности расчёта) пакет документов.

Следует отметить: если автомобилю, который ввозится на территорию России, более 3 лет, то платёж будет выше, чем аналогичная ставка для нового авто.

НДС

В отличие от таможенной пошлины, его сумма может изменяться в зависимости от типа топлива, возраста ТС и др. Расчет НДС осуществляется исходя из общей суммы всех уплат: таможенного сбора, пошлины и утилизационного сбора.

Акциз

Несмотря на свою неоднозначность, для ввозимых автомобилей выступает фиксированной ставкой и зависит непосредственно от таможенной стоимости транспортного средства.

Есть ли способ быстро рассчитать растаможку авто

Как посчитать растаможку авто и справиться, на первый взгляд, со сложными вычислениями без лишних усилий? Вам поможет таможенный калькулятор. После введения всех необходимых данных автомобиля, вы получите сумму расходов, которые придется понести при приобретении импортного ТС.

Это один из простых способов, как рассчитать стоимость растаможки автомобиля самостоятельно, не тратя много времени на определение каждого пункта по отдельности и не прибегая к помощи специалистов.

Источник: https://www.alta.ru/auto-vat/

Расчет таможенных платежей, сборов и пошлин

Таможенная пошлина расчет рб

В правильности заполнения таможенной декларации важен аспект расчета таможенных платежей. Именно от суммы платежей, которые предстоит заплатить участнику ВЭД, в основном зависит целесообразность поставки.

В соответствии с законодательством ЕАЭС таможенные платежи бывают следующих видов:

При экспорте товаров:

  • сбор за таможенные операции
  • экспортная пошлина (не на все виды товаров, например на нефтепродукты)

При импорте товаров:

  • сбор за таможенные операции;
  • пошлина;
  • акциз (для определенной группы товаров);
  • НДС.

Основой для начисления таможенных платежей при импорте является таможенная стоимость товара, которая зависит от условий поставки согласно ИНКОТЕРМС-2010.

Например, если импортируемый товар поставляется на условиях FCA, таможенная стоимость будет включать в себя фактурную стоимость (стоимость товара по инвойсу) и стоимость транспортировки товаров до границы ЕАЭС или РФ (в зависимости от маршрута).

Важно: таможенная стоимость ВСЕГДА рассчитывается в рублях. Если стоимость товара или транспортировки в иностранной валюте, необходимо  перевести ее в рубли по курсу ЦБ РФ на день подачи декларации на товары.

Таким образом формула выглядит так:

Таможенная стоимость = Фактурная стоимость (руб.) + Стоимость товара до границы (руб.)

Рассмотрим подробнее таможенные платежи:

Важно: таможенные платежи исчисляются в рублях

Виды таможенных платежей

1. Сборы за таможенные операции (см. Постановление Правительства РФ № 863 от 28.12.2004):

  • при экспорте товаров размер сбора за таможенные операции составит 750 руб. за одну декларацию, поданную в электронном виде.
  • при импорте товаров, сборы устанавливаются следующим образом:
Размер сбора за таможенное оформлениеТаможенная стоимость товаров
500 рублейне превышает 200 тыс. рублей включительно
1000 рублей200 000 рублей 1 копейку и более, но не превышает 450 000 рублей включительно
2000 рублей450 000 рублей 1 копейку и более, но не превышает 1 200 000 рублей включительно
5500 рублей1 200 000 рублей 1 копейку и более, но не превышает 2 500 000 рублей включительно
7500 рублей2 500 000 рублей 1 копейку и более, но не превышает 5 000 000 рублей включительно
20000 рублей5 000 000 рублей 1 копейку и более, но не превышает 10 000 000 рублей включительно
30000 рублей10 000 000  рублей 1 копейку и более

Ставки сборов за таможенные операции при электронном декларировании применяются в размере 75% от размера сборов за таможенные операции, приведенных выше.

2. Пошлины

Существует три вида ставок пошлин:

  • адвалорнаяставка пошлины устанавливается в процентах к таможенной стоимости, например 12%
  • специфическая –  указывается на единицу физического показателя, например 5евро/кг или 2евро/литр
  • комбинированная – сочетает в себе адвалорный и специфический принципы обложения. Например, 12%, но  не менее 5евро/кг.  Основой для исчисления таможенной пошлины в отношении товаров, облагаемых по комбинированным ставкам, является таможенная стоимость товара (адвалорная составляющая) либо количество товара в натуральном выражении (специфическая составляющая). Рассчитывается двумя способами.. Наибольшая сумма, полученная одним из способов, подлежит уплате.

Страна происхождения товара также влияет на размер ввозной пошлины. Базовая ставка–100%, для развивающихся стран 75%, для наименее развитых стран 0%.

3.

Акциз– налог, установленный для определенных категорий товаров (например, спирт этиловый из всех видов сырья; спиртосодержащая продукция; алкогольная продукция – табачная продукция; автомобили легковые; мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л. с.)). Ставки являются едиными как для российской продукции российского, так и для товаров иностранного происхождения.

4.НДС начисляется только при ввозе товаров, ставка налога составит или 10% (для некоторых категорий товаров, например  для медицинской продукции, детского питания, книг), или 18%. При экспорте товаров ставка НДС 0%.

База (формула) для расчета налога: таможенная стоимость + таможенная пошлина + акциз.

Пример расчёта таможенных платежей

Расчет таможенных платежей на примере ввоза яблочного сока (электронное декларирование) при условиях поставки DAP, согласно ИНКОТРЕРМС-2010

Код ТН ВЭД2009719909
Страна происхожденияРеспублика Молдова
Количество сока20 000 литров
Импортная пошлина8 %, но не менее 0.04 евро за литр
НДС18%
Таможенная стоимость6 000 евро
Курс евро70 руб.

Для начала, необходимо определить таможенную стоимость товара.

Рассчитываем ее следующим образом:

6 000 евро х 70 руб. = 420 000 руб.

Для таможенной стоимости в размере 420 000 руб., сборы составят 750 руб.

Далее, необходимо определить сумму пошлины. В нашем случае комбинированная ставка. Рассчитываем пошлину 2-мя способами:

1. 420 000 руб. х 8% =  33 600 руб.

2. 20 000 л х 0,04 евро = 800 евро

=>Переводим получившуюся сумму в рубли: 800 евро х 70 руб. = 56 000 руб.

В итоге, получилось 2 суммы: 33 600 руб. и 56 000 руб. Выбираем ту, которая больше.

Следовательно, таможенная пошлина составит 56 000 руб.

Рассчитываем НДС:

НДС = (Таможенная стоимость + Пошлина) х 18%

Следовательно, (420 000 руб. + 56 000 руб.) х 18% = 85 680 руб.

Рассчитываем, сумму таможенных платежей:

Таможенные платежи = Сборы за таможенное оформление + Пошлина + НДС

Таким образом, сумма таможенных платежей составит:

750 руб. + 56 000 руб. + 85 680 руб. = 142 430 руб.

Источник: https://Agapas.ru/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD

Таможенный калькулятор и растаможка авто в Беларуси

Таможенная пошлина расчет рб

В статье про авто из Европы мы рассмотрели конкретные примеры, какова будет итоговая стоимость автомобиля, если приобрести его на аукционе и пригнать в РБ. Мы указали сколько стоит растаможка авто без особой детализации.

Теперь давайте изучим, откуда берутся такие цифры и что на них влияет.

Законодательство

Для физических лиц ставки таможенных пошлин не отличаются в зависимости от типа двигателя: бензиновый или дизельный.

Что касается возраста авто.

Если физическое лицо приобретает автомобиль, с момента выпуска которого прошло 3-5 лет, то в данном случае будут наиболее выгодные ставки таможенных платежей. Размер таможенной пошлины будет зависеть только от объема двигателя.

В случае покупки более нового или, наоборот, более старого автомобиля для физического лица будет действовать другая система расчета таможенного платежа: ставка зависит или от стоимости автомобиля, или от объема двигателя. И в том, и другом случае размер ставки — огромный.

Ставки таможенных пошлин для физических лиц

Период с момента выпуска транспортного средстваТаможенная стоимость / Объем двигателя, см. куб.Ставка таможенных платежей
до 3-x лет
Стоимостью до 8.500 евро54% от стоимости, но не менее 2,5 евро за см3
Стоимостью от 8.501 евро до 16.700 евро48% от стоимости, но не менее 3,5 евро за см3
Стоимостью от 16.700 евро до 42.300 евро48% от стоимости, но не менее 5,5 евро за см3
Стоимостью от 42.300 евро до 84.500 евро48% от стоимости, но не менее 7,5 евро за см3
Стоимостью от 84.500 евро до 169.000 евро48% от стоимости, но не менее 15 евро за см3
Стоимостью более 169.000 евро48% от стоимости, но не менее 20 евро за см3
от 3-х до 5-ти лет
С объемом двигателя до 1000 см31,5 евро за см3
С объемом двигатель от 1001 см3 до 1500 см31,7 евро за см3
С объемом двигателя от 1501 см3 до 18002,5 евро за см3
С объемом двигателя от 1801 см3 до 2300 см32,7 евро за см3
С объемом двигателя от 2300 см3 до 3000 см33 евро за см3
С объемом двигателя более 3000 см33,6 евро за см3
более 5-ти лет
С объемом двигателя до 1000 см33 евро за см3
С объемом двигатель от 1001 см3 до 1500 см33,2 евро за см3
С объемом двигателя от 1501 см3 до 18003,5 евро за см3
С объемом двигателя от 1801 см3 до 2300 см34,8 евро за см3
С объемом двигателя от 2301 см3 до 3000 см35 евро за см3
С объемом двигателя более 3000 см35,7 евро за см3

Для юридических лиц разница есть: у автомобилей с бензиновым двигателем более расширенная система градации. Например, за новую машину (до 3-ёх лет) с объемом бензинового двигателя 1600 см 3 придется заплатить 30% от стоимости, но не менее 1.5 Евро за см 3. В то время как за новую машину с объемом дизельного двигателя 1600 см 3 придется заплатить 30% от стоимости, но не менее 2.15 Евро за см 3.

Автомобили с бензиновым двигателем. Ставки таможенных пошлин для юрлиц

Период с момента выпуска транспортного средстваОбъем двигателя, куб смСтавка таможенных пошлин и налогов, в процентах от таможенной стоимости, евро за куб см объема двигателя
новые (до 3-х лет)
Не более 1 000 включительно23% от стоимости, но не менее 0,67 евро за см3
1000-150023% от стоимости, но не менее 0,73 евро за см3
1500-180023% от стоимости, но не менее 0,83 евро за см3
1800-230023% от стоимости, но не менее 1,2 евро за см3
2300-300023% от стоимости, но не менее 1,2 евро за см3
Свыше 300023% от стоимости, но не менее 1,57 евро за см3
от 3-х до 5-ти лет
Не более 1000 включительно25% от стоимости, но не менее 0,45 евро за см3
1000-150025% от стоимости, но не менее 0,5 евро за см3
1500-180025% от стоимости, но не менее 0,45 евро за см3
1800-230025% от стоимости, но не 0,55 евро за см3
2300-300025% от стоимости, но не менее 0,55 евро за см3
Свыше 300025% от стоимости, но не менее 1 евро за см3
5 лет и более
Не более 1000 включительно1,4 евро за см3
1000-15001,5 евро за см3
1500-18001,6 евро за см3
1800-23002,2 евро за см3 
2300-30002,2 евро за см3
Свыше 30003,2 евро за см3

Автомобили с дизельным двигателем. Ставки таможенных пошлин для юрлиц

Период с момента выпуска транспортного средстваОбъем двигателя, куб смСтавка таможенных пошлин и налогов, в процентах от таможенной стоимости, евро за куб см объема двигателя
новые (до 3-х лет)
Не более 1500 включительно23% от стоимости, но не менее 0,8 евро за см3
1500-250020% от стоимости, но не менее 0,85 евро за см3
Более 250020% от стоимости, но не менее 1,12 евро за см3
от 3-х до 5-ти лет
Не более 1500 включительно25% от стоимости, но не менее 0,4 евро за см3
1500-250025% от стоимости, но не менее 0,5 евро за см3
Более 250025% от стоимости, но не менее 1 евро за см3
5 лет и более
Не более 1500 включительно1,5 евро за см3
1500-25002,2 евро за см3
Более 25003,2 евро за см3

Наглядная экономия

Немного дальше мы рассмотрим, как рассчитывалась таможенная стоимость трех моделей автомобилей из нашей основной статьи. Это BMW 740 d xDrive Steptronic , Volkswagen Sharan, Nissan Qashkai VISIA. И неспроста все автомобили относятся к категории «от 3-ех до 5-и лет». Ведь мы хотим пригнать автомобиль по выгодной цене. А не переплачивать.

Рассматриваемый Nissan Qashkai VISIA был выпущен в марте 2014 года, то есть буквально несколько месяцев назад он отпраздновал свое «трехлетие со дня рождения». В настоящий момент растаможка авто нам обойдется в 2550 Евро (см. таблицу ниже).

Давайте предположим, что мы очутились в прошлом. Перенеслись на 5 месяцев назад, а именно в февраль 2017 года. Тогда нашему NissanQashkaiс объемом двигателя 1500см 3еще не было трех лет, и поэтому его таможенная стоимость рассчитывалась по другой формуле.

Тогда бы ставка на авто со стоимостью от 8 501 Евро до 16 700 Евро составила бы 48% от стоимости, но не менее 3,5 евро за см3. Считаем: 48% от стоимости (возьмем нынешние 13150 Евро) = 6312 Евро. И, к тому же, не менее3.5 Евро * 1500 см 3= 5250 Евро. Нам повезло, у нас получилось более. Итого: 6312 Евро.

Сравниваем. Сейчас — 2550 Евро, 5 месяцев назад — 6312 Евро. Делайте выводы сами.

Автомобили из статьи

Если хотите рассчитать стоимость растаможки авто в 2017 году, воспользуйтесь нашим (если он у нас будет) онлайн-калькулятором. Мы ввели требуемые параметры и получили:

BMW 740 dxDrive Steptronic Volkswagen SharanNissan Qashkai VISIA
Декабрь 2013 года, пробег 141 000 км, 3.0 литров, дизель, автоматическая КПСтоимость на аукционе: 29200 Евро (включен НДС 19%)Июнь 2013 года, пробег 103 600 км, 2,0 литров, дизель,механическая КПСтоимость на аукционе: 11200 Евро (включен НДС 19%)Март 2014 года, пробег 127 383 км, 1,5 литров, дизель,механическаяКПСтоимость на аукционе: 13150 Евро (включен НДС 20%)
Таможенная пошлина составит: 9000 ЕвроТаможенная пошлина составит: 5400 ЕвроТаможенная пошлина составит: 2550 Евро

Давайте теперь разберемся, почему калькулятор посчитал именно так.

BMW 740 dxDrive Steptronic:

  • Период с момента выпуска: от 3 до 5 лет.
  • Объем двигателя: от 2300 см 3 до3000 см 3.
  • Следовательно, ставка таможенных платежей = 3 Евро за см 3.
  • Расчет пошлины: 3 Евро * 3000 см 3= 9000 Евро.

Volkswagen Sharan:

  • Период с момента выпуска: от 3 до 5 лет.
  • Объем двигателя: от 1801 см 3 до2300 см 3.
  • Следовательно, ставка таможенных платежей = 2.7 Евро за см 3.
  • Расчет пошлины: 2.7 Евро * 2000 см 3= 5400 Евро.

Nissan Qashkai VISIA:

  • Период с момента выпуска: от 3 до 5 лет.
  • Объем двигателя: от 1001 см 3 до1500 см 3.
  • Следовательно, ставка таможенных платежей = 1.7 Евро за см 3.
  • Расчет пошлины: 1.7 Евро * 1500 см 3= 2550 Евро.

Как видите, простая математика:)

Какую выгоду мы можем извлечь из данных расчетов?

  • Если вы физическое лицо, то пригоняйте автомобиль, с даты выпуска которого прошло от 3 до 5 лет.
  • Если вы юридическое лицо, то обратите внимание на автомобили, с даты выпуска которых прошло НЕ БОЛЕЕ 3-ех лет.

При таких условиях величина таможенной пошлины будет наименьшей. Приобретайте автомобили с умом, а лучше доверьте ответственное дело профессионалам !

Источник: http://aauto.by/news/rastamozhkaavto-v-belarusi-otkuda-takie-tsifry/

Таможенное оформление товаров в Беларуси. Специфика и этапы таможенного оформления вРБ

Таможенная пошлина расчет рб
Справочник  »  Таможенное оформление в Беларуси

Таможенное оформление – это комплекс мероприятий выполняемых участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) с целью перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу.

Само по себе таможенное оформление включает в себя достаточно много технических операций и требует специализированных знаний. Чаще всего данным вопросом занимаются либо штатные сотрудники компании импортера, либо специализированные компании, имеющие статус «Таможенного представителя».

Рассмотрим несколько основных моментов, которые смогут в общих чертах рассказать, как же проходит таможенное оформление и сколько приходится платить при ввозе импортных товаров в Беларусь.

Какие платежи необходимо совершить в процессе «растаможки»

При ввозе импортных товаров уплачивается несколько основных платежей:

  1. Импортная пошлина;
  2. Ввозной НДС в размере 20% или 10%;
  3. Таможенный сбор за таможенное оформление (50 или 120 рублей);
  4. За услуги СВХ (склад временного хранения);
  5. Услуги таможенного декларанта.

Кроме этого могут быть другие затраты. Например, при импорте обуви или кофе необходимо покупать и клеить так называемые КИЗ. А если дело касается алкоголя, то обязательно нужны будут акцизы. Плюс большинство товаров подлежит обязательной сертификации (EAC).

Код ТН ВЭД

Расшифровывается как «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности». У каждой группы товаров есть свой 10-и значный код. Например:

6102 30 100 0 — пальто, полупальто, накидки, плащи и аналогичные изделия.

В свою очередь у каждого кода есть своя ввозная пошлина, размер НДС и дополнительные требования, которые необходимо выполнить, чтобы товар был растаможен. Правильно определить КОД ТН ВЭД – это основанная и самая сложная задача, так ошибки влекут за собой штрафы и изъятия.

Определить код ТН ВЭД можно при помощи Классификатора ТН ВЭД ЕАЭС либо обратившись к таможенным декларантам.

Ввозная пошлина

Платеж, которые рассчитывается исходя из таможенной стоимости товара, веса или на единицу товара. Например, для кода 6102 30 100 0 пошлина будет 10% , но не менее 2.25 евро/кг. В данном случае выбирается большее значение (в деньгах).

При этом существует ряд товаров, где размер пошлины установлен 0%, однако это не значит, что растаможка обойдется в 0 рублей. Об этом ниже.

НДС – налог на добавленную стоимость

Любой товар, который импортируется в Беларусь, облагается НДС.

В Беларусь НДС бывает 10%, 20% и в некоторых случаях 0%, если дело касается инвестпроектов. Но это исключительно редкий случай. Чаще всего, ввозной НДС установлен в размере 20%. При этом расчет НДС будет такой: (таможенная стоимость товара + пошлина) * 20%(или 10%).

Пример в цифрах:

Таможенная стоимость 100 кг пальто – 1000EUR. Поскольку 10% от 10$ меньше, чем 2,5 евро за кг, то берется большая пошлина. Итого пошлина равна 250EUR.

Следовательно, база для вычисления НДС будет 1000EUR + 250EUR = 1250EUR.

То есть сумма НДС будет 125EUR, поскольку для кода 6102 30 100 0 предусмотрена пониженная ставка НДС в размере 10%.

Таможенный сбор

Это платеж в бюджет, который уплачивается за каждое таможенное оформление или за оформление одной таможенной декларации. Ставка опять же зависит от кода и может быть 50 или 120 рублей. Для кода 6102 30 100 0 ставка установлена в размере 50 рублей.

Таможенная декларация

Электронный документ, которые подается в таможню непосредственно в процессе оформления. Содержит в себе все необходимые данные о субъекте, ввозимом товаре и так далее. Таможенная декларация является первичным документом для оприходования товара и подтверждает легальность его происхождения.

СВХ – склад временного хранения

Место, где находится груз во время таможенного оформления. СВХ принадлежат частным или государственным компаниям и по своей сути ничем не отличаются от обычных складов, кроме наличия специального статуса и пропускного режима.

Цена за услуги СВХ зависит от места его расположения, объема вашего груза, время нахождения на складе и других параметров.

В нашем примере за 100 килограмм мы заплатим не более 50 рублей.

Последовательность действия при таможенном оформлении в Беларуси:

  • Перевозчик привозит и выгружает ваш товар на СВХ, который закреплен за конкретным пунктом таможенного оформления;
  • Таможенный декларант рассчитывает все платежи и готовит декларацию;
  • Вы оплачиваете пошлину, НДС, сбор;
  • Декларант отправляет декларацию в таможню;
  • Если все хорошо, груз растормаживается;
  • Вы оплачиваете услуги СВХ;
  • Вы забираете свой груз.

Подведем итоги:

Само по себе таможенное оформление процесс достаточно простой, но лишь в том случае, если вы обращаетесь в профильную компанию. В таком случае таможенный декларант делает предварительную оценку поставки и сообщает вам все необходимые требования, а также размер платежей и пошлин еще до начала импорта.

Кроме того, вам не придется взаимодействовать с таможенными органами. Фактически, все что необходимо – это предоставить пакет документов и вовремя оплатить платежи.

В среднем, импортируемый груз подорожает примерно на 30% с лишним. Однако, всегда есть исключения. Например, для продажи большинства товаров на территории Беларуси потребуется сертификат образца EAC, что тоже повлечет дополнительные затраты.

Каталог таможенных представителей

Источник: https://benefit.by/info/tamozhennoe-oformlenie/

Таможенное оформление грузов и товаров из Белоруссии

Таможенная пошлина расчет рб

Республика Белоруссия является одной из стран-основательниц Таможенного союза.

Таможенный союз – это межгосударственное объединение, целью которого является создание общего рынка на территории 5 стран-участниц: Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Киргизия и Российской Федерации. Страны-участницы ТС приняли совместное решение о беспошлинном перемещении грузов и товаров по своей территории.

Согласно действующему межгосударственному соглашению, товары, произведенные в странах-участницах Таможенного союза, могут беспрепятственно перемещаться по всей территории союза и беспошлинно реализовываться в любом городе.

Поэтому необходимости в таможенном оформлении белорусских товаров на территории Российской Федерации нет. Ни декларант, ни покупатель, ни владелец груза не обязаны проводить таможенное оформление таких грузов и не должны оплачивать таможенные пошлины, сборы и налоги.

Также если ввозимый товар был растаможен в Республике Беларусь, то его уже не нужно растамаживать в Российской Федерации. Основной особенностью является только ограничения – запрет на ввоз товаров происходящих из стран попавших в санкционные списки правительства Российской Федерации.

При покупке товаров из Республики Беларусь юридическим лицом РФ согласно межправительственных соглашений, продавец должен продать товар без НДС, а покупатель начислить при ввозе товаров в РФ местный НДС.

Наша компания “Универсальные Грузовые Решения” оказывает услуги по таможенному оформлению грузов, доставляемых из-за рубежа.

Мы поможем подготовить необходимый пакет документов для таможенного оформления грузов и товаров, произведем расчет таможенных платежей, заполним и подадим таможенную декларацию, и при необходимости выполним предварительный осмотр или таможенный досмотр прибывшего из-за рубежа груза.

Работаем с любыми участниками ВЭД:

  • Физическими лицами
  • Юридическими лицами
  • Индивидуальными предпринимателями

Наши таможенные декларанты осуществляют профессиональное таможенное оформление товаров и грузов в любых таможенных процедурах и режимах: импорт (выпуск для внутреннего потребления), экспорт, таможенный транзит и других. Принимаем и выпускаем различные типы грузов:

Растаможка авто из Белоруссии в России

Нужно ли осуществлять растаможку авто из Белоруссии в Россию? При ввозе автомобиля из Белоруссии растаможка авто не требуется, но уплатить утилизационный сбор и установить “Глонасс” потребуется! Автомобиль должен быть не менее Евро 4.

Таможенное оформление в РБ

Производит ли наша компания таможенное оформление грузов в Белоруссии? При необходимости у нас есть возможность проводить таможенное оформление в РБ – Республике Беларусь. После чего данные товары могут официально ввозиться в РФ, за исключением санкционных.

Также при отправке, продаже российских товаров в Республику Беларусь затаможка товара не требуется, правда бывают случаи когда ваши партнеры из Белоруссии (в особенности для госзакупок) могут потребовать сертификат происхождения СТ-1. В случае необходимости мы поможем вам получить данный документ. Срок оформления 1-3 дня, при стоимости 12000 рублей.

Таможенная пошлина в Белоруссии

В ЕАЭС (Евразийском Экономическом Союзе, ранее таможенный союз) применяется единый таможенный тариф в отношении ввозимых товаров поэтому таможенная пошлина в Беларуси такая же, как и в Российской Федерации, Республике Казахстан, Армении или Киргыстане. Отличие только в ставке НДС. В каждой из 5 стран ставка НДС своя: в РБ – 20%, в РФ – 20%, в Армении – 20%, в Киргизии – 12%, в Республике Казахстан – 12%.

Этапы таможенного оформления грузов и товаров из Белоруссии

  • Оформление и подача таможенной декларации (ДТ);
  • Оплата таможенных платежей;
  • Изучение таможенным инспектором полученной таможенной декларации. Досмотр декларируемого товара;
  • Выпуск негабаритного товара в свободное обращение.

Преимущества работы с нами

  • Работаем 7 дней в неделю 365 дней в году
  • Высококвалифицированные специалисты с большим опытом
  • Несем полную ответственность за оформление грузов в таможне
  • Оформляем любые товары на любых таможнях России

Сроки и стоимость таможенного оформления товаров и грузов в Белоруссии

Срок таможенного оформления грузов и товаров в Белоруссии – 1 день!

Цена или стоимость услуг таможенного оформления грузов и товаров в Белоруссии (РБ) обсуждается индивидуально в зависимости от задач и места таможни!

Узнать стоимость таможенного оформления – Белоруссия

Источник: https://ucsol.ru/tamozhennoe-oformlenie/strany/belorussiya

Закон и порядок
Добавить комментарий